8月26日,財政局監督局對淮糧集團2023年度財務(wù)進(jìn)行監督檢查。此次檢查組由財政監督局局長(cháng)劉斌、國有資產(chǎn)監督考核辦公室科長(cháng)楊喆以及金海會(huì )計師事務(wù)所的兩位工作人員組成?;醇Z集團黨委委員、副總經(jīng)理夏洪冰帶領(lǐng)集團公司財務(wù)審計部進(jìn)行迎檢工作。
此次檢查主要內容涉及資產(chǎn)管理、財務(wù)報表的合規性、倉儲管理、會(huì )計信息化建設以及會(huì )計人員管理等多個(gè)方面。檢查組通過(guò)現場(chǎng)查閱資料、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等方式,對各項內容進(jìn)行了細致入微的審查。同時(shí),針對資產(chǎn)的管理和使用效率,財務(wù)報表的真實(shí)有效性、倉儲管理的規范性等提出了具體的檢查要求。檢查期間,金海會(huì )計師事務(wù)所對查閱資料給予了專(zhuān)業(yè)指導,強調了增強會(huì )計信息化建設、落實(shí)內部控制,以及加強會(huì )計人員培訓的重要性。他們對淮糧集團在會(huì )計信息化方面的建設進(jìn)展表示肯定,并建議進(jìn)一步加大技術(shù)投入,提升整體財務(wù)管理效率。
劉斌表示,企業(yè)的財務(wù)工作不僅關(guān)乎其自身的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展,也關(guān)系到國家的經(jīng)濟安全和稅收的合規。因此,淮糧集團的此次檢查具有重要的指導意義,檢查結果將形成正式的檢查報告,針對發(fā)現的問(wèn)題提出改進(jìn)建議,幫助淮糧集團進(jìn)一步提升財務(wù)管理水平,增強依法合規意識。
夏洪冰對檢查組指出的問(wèn)題表示感謝,要求淮糧集團認真對待此次檢查的反饋,及時(shí)落實(shí)改進(jìn)措施。他強調,財務(wù)工作關(guān)系到企業(yè)的可持續發(fā)展,淮糧集團將繼續強化內控管理,提升財務(wù)透明度,嚴格遵守各項金融政策和法規。
此次財務(wù)監督檢查,進(jìn)一步加強了財政局(國資委)對淮糧集團的監督監管,推動(dòng)淮糧集團規范財務(wù)操作、提升管理水平,為改善財務(wù)管理打下堅實(shí)基礎?;醇Z集團將以此為契機,不斷完善內控機制,加強合規管理,實(shí)現企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。